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2015年度葡京网址区委组织部决算

2015年度

葡京网址区委组织部决算

目录

第一部分组织部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分组织部2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分组织部2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分组织部概况

一、主要职能

区委组织部是区委的重要工作职能部门,对全区党的组织、干部工作负有全面的指导任务和直接的政治责任。其基本任务是:根据党的组织路线和干部政策,在区委领导下,加强党的思想建设、组织建设和作风建设,坚持党要管党,从严治党,不断提高领导班子的领导水平和执政水平,全面加强领导班子和干部队伍建设,落实“党管人才”要求,加强人才队伍建设,积极深化干部人事制度改革,加强党的基层组织建设,切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为全区经济和社会各项事业的健康发展提供坚强的政治保证和组织保证。其主要职能为:

1、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决议,调查研究有关党的组织工作方面的方针、政策,提出实施党的组织路线的具体措施。

2、贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持“党管人才”的原则,加强党政干部和人才队伍建设,做好区管、部管干部的选拔、考察、任免、交流、奖惩工作,加强对各部门和镇乡(街道)干部的宏观管理和指导及监督检查工作,积极推进干部人事制度改革。

3、加强领导班子和领导干部思想作风建设,指导各级班子过好民主生活会,检查督促下级党委贯彻民主集中制和《党政领导干部选拔任用工作条例》。配合有关部门检查督促党员和干部搞好党风廉政建设。根据党的事业需要,认真抓好干部教育培训工作,切实提高干部的思想政治素质和业务素质。

4、贯彻执行新时期党的建设的指导思想,认真抓好党的基层组织建设,指导基层党组织做好入党积极分子的培养和党员发展工作,加强党员的教育管理和组织员队伍的建设。健全党组织生活会制度,负责全区党员电化教育工作,协同民政部门搞好基层政权建设工作。

5、负责全区镇(街道)科级干部的管理,负责对党的机关、人大、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

6、指导、检查、协调全区人才工作;负责区级人才的管理教育和选拔工作。宏观管理全区科级干部队伍,负责镇(街道)科级干部的选派、考核和管理。

7、负责对选拔任用干部工作进行监督检查,实行对领导干部的监督。承办因公出国(境)人员政审、审批和国家公务员因私出国(境)的审查和保留党籍的审批工作。调查处理干部中的有关历史遗留问题,负责认定机关干部参加革命工作时间、出生年月和学历认定。

8、负责干部和党员、党组织统计工作,收缴和管理好党费;管理干部档案;受理党员、干部的申诉和人大代表、政协委员的提案、建议和意见;做好党员干部来信来访和组织史的编写及文字归档工作。

9、负责全区干部教育培训工作。制订干部教育的政策、规划;负责落实市委组织部下达抽调葡京网址干部培训的计划;负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部以及组织工作干部培训。

10、办理市管理干部调整工资的审核报批,负责区管干部年度考核和党群机关干部参照公务员制度管理,按照干部管理权限做好军队转业干部的安置。

11、做好后备干部的选拔、培养、调整及区机关干部下派锻炼等工作,做好省、市和外地区下派、交流到葡京网址挂职锻炼干部的管理和协调。

12、承担区直机关党的工作管理职能和区委老干部局管理职能,贯彻和组织实施区委及上级相关部门有关区直机关党的工作、老干部工作的决议、决定和指示。

13、完成区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括西宁市葡京网址区委组织部,年末人数11人,其中在职人员11人(行政人员8人,行政工勤人员1人,事业单位编制人员2人)。

第二部分组织部2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门:组织部 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 1012.46 一、一般公共服务支出 35 714.51   其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 36 二、上级补助收入 3 三、国防支出 37 三、事业收入 4 四、公共安全支出 38 四、经营收入 5 五、教育支出 39 145.22 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 40 六、其他收入 7 1.66 七、文化体育与传媒支出 41 5.81   8 八、社会保障和就业支出 42 0.68   9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 9.62   10 十、节能环保支出 44   11 十一、城乡社区支出 45   12 十二、农林水支出 46 10.48   13 十三、交通运输支出 47   14 十四、资源勘探信息等支出 48   15 十五、商业服务业等支出 49   16 十六、金融支出 50   17 十七、援助其他地区支出 51   18 十八、国土海洋气象等支出 52   19 十九、住房保障支出 53 7.80   20 二十、粮油物资储备支出 54   21 二十一、其他支出 55   22 二十二、债务还本支出 56   23 二十三、债务付息支出 57 本年收入合计 24 1014.12 本年支出合计 58 894.12 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 59 年初结转和结余 26 交纳所得税 60 基本支出结转 27 提取职工福利基金 61 项目支出结转和结余 28 转入事业基金 62 经营结余 29 其他 63   30 年末结转和结余 64 120   31 基本支出结转 65   32 项目支出结转和结余 66 120   33 经营结余 67 总计 34 1014.12 总计 68 1014.12 收入决算表 公开02表 部门:组织部 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1014.12  1012.46          1.66                                                                                    
          支出决算表        
                  公开03表
部门:组织部             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 894.12 634.12 260      
               
               
               
               
               
               

第三部分组织部2015年度部门决算情况说明

一、关于组织部2015年度部门决算收支情况总体说明

组织部2015年度收支总决算1014.12万元,比2014年收支总决算增615.72万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一)收入总计1014.12万元。包括:

1、财政拨款收入1012.46万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入1.66万元,为组织部在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、上年结转和结余120万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计894.12万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出714.51万元,主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、教育(类)支出145.22万元,主要用于组织部干部教育教学等方面的支出。

3、文化体育与传媒(类)支出5.81万元。主要用于组织部的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出0.68万元,主要用于组织部在职提供管理和服务所发生的工作支出

5、医疗卫生(类)支出9.62万元,主要用于组织部医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、农林水(类)支出10.48万元,主要用于农业方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出7.80万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年120万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。组织部2015年度财政拨款支出892.46万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加499.88万元,主要原因:一是一般公共服务(类)支出增加435.74万元;二是农林水(类)支出增加10.48万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年组织部财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出712.85万元,占80%;教育(类)支出145.22万元,占16%;文化体育与传媒(类)支出5.81万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出0.68万元,占0.1%;医疗卫生(类)支出9.62万元,占1.1%;农林水(类)支出10.48万元,占1.2%;住房保障支出(类)支出7.80万元,占0.9%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出632.46万元。其中:

1、工资福利支出101.47万元。其中:基本工资21.14万元、津贴补贴53.86万元、奖金4.91万元、社会保障缴费10.31万元、其他工资福利支出11.25万元。

2、对个人和家庭的补助35.39万元。其中:励金27.36万元、住房公积金7.79万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元。

3、商品和服务支出477.36万元。其中:办公费219.43万元、印刷费14.36万元、邮电费1.72万元、取暖费4.29万元、差旅费2.04万元、维修(护)费15.52万元、租赁费11.16万元、培训费147.39万元、公务接待费1.85万元、专用材料费18.20万元、劳务费16.9万元、委托业务费3.81万元、工会经费8.82万元、公务用车运行维护费2.61万元、其他商品和服务支出9.26万元。

4、其他资本性支出18.24万元。其中:办公设备购置18.24万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.69万元,其中:公务用车购置及运行费预算5.81万元,公务接待费预算1.88万元。支出决算为4.46万元,完成预算的58%,其中:公务用车运行费支出决算为2.61万元,完成预算的45%;公务接待费支出决算为1.85万元,完成预算98%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算2.61万元,占59%;公务接待费支出决算1.85万元,占41%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出2.61万元。其中:公务用车运行费支出2.61万元,公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.85万元。其中:国内公务接待支出1.85万元。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少3.23万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少3.2万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.03万元,主要原因是:我部严格控制“三公”经费使用情况。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指部机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)进修及培训(款):指用于干部进修及培训等方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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