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葡京网址区人民检察院 2015年部门决算

 

葡京网址区人民检察院

2015年部门决算

 

 

目录

 

第一部分:葡京网址区人民检察院概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分:葡京网址区人民检察院部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:葡京网址区人民检察院2016年度部门决算情况说明

 

第四部分名词解释

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

西宁市葡京网址区人民检察院是国家的法律监督机关,其主要任务是在西宁市人民检察院和葡京网址区委的领导下,依法履行法律监督职能,保证国家宪法和法律的统一、正确实施。其主要职责是:

(一)对葡京网址区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受省、市人民检察院的领导和区人民代表大会及其常务委员会的监管。提请葡京网址区人民代表大会常务委员会任免葡京网址区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(二)依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯人身权利和民主权利的犯罪进行侦查,依法对需要直接受理的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件按法定程序进行侦查。

(三)对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉,对公安机关的立案侦查活动和人民法院的刑事审判活动进行法律监督。

(四)依法对本辖区的民事、行政审判活动实行法律监督,对人民法院确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉或提请抗诉。

(五)受理公民控告、申诉和举报。办理有关刑事赔偿事项,对申诉案件依法进行复查。

(六)负责其他应当由葡京网址区人民检察院承办的工作事项和西宁市人民检察院以及葡京网址区委交办的工作事项。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位1个。各级单位年末人数77人,其中在职人员50人,退休人员6人,其他人员21人。

 

 

第二部分葡京网址区人民检察院2015年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

16,225,936.17 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

17,212,412.22 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

133.57 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

500,139.02 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

509,391.00 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

393,535.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

58

18,615,477.24

用事业基金弥补收支差额

25

16,226,069.74 

结余分配

59

 

年初结转和结余

26

4,052,174.44 

交纳所得税

60

 

基本支出结转

27

 

提取职工福利基金

61

 

项目支出结转和结余

28

 

转入事业基金

62

 

经营结余

29

 

其他

63

 

 

30

 

年末结转和结余

64

 1,662,766.94

 

31

 

基本支出结转

65

 

 

32

 

项目支出结转和结余

66

 1,662,766.94

 

33

 

经营结余

67

 

总计

34

20,278,244.18 

总计

68

 20,278,244.18

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:西宁市葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

16,226,069.74 

16,226,069.74 

 

 

 

 

 133.57

 204

 公共安全支出

14,822,871.15

 14,822,871.15

 

 

 

 

 133.57

 20404

检察

 14,822,871.15

  14,822,871.15

 

 

 

 

 133.57

 2040401

  行政运行

 6,322,943.15

 6,322,943.15

 

 

 

 

 133.57

 2040402

  一般行政管理事务

 2,559,000.00

 2,559,000.00

 

 

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

90,000.00

90,000.00

 

 

 

 

 

2040409

  两房建设

4,666,000.00

4,666,000.00

 

 

 

 

 

2040499

  其他检察支出

1,184,928.00

1,184,928.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

500,139.02

500,139.02

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

466,262.90

466,262.90

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

466,262.90

466,262.90

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509,391.00

509,391.00

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

509,391.00

509,391.00

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

222,351.00

222,351.00

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

287,040.00

287,040.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:西宁市葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

18,615,477.24 

7,726,141.74

10,889,335.50

 

 

 

 204

 公共安全支出

17,212,412.22 

6,323,076.72

10,889,335.50

 

 

 

 20404

检察

17,212,412.22

6,323,076.72

10,889,335.50

 

 

 

 2040401

  行政运行

6,323,076.72

6,323,076.72

 

 

 

 

 2040402

  一般行政管理事务

2,904,884.90

 

2,904,884.90

 

 

 

2040405

  公诉和审判监督

90,000.00

 

90,000.00

 

 

 

2040409

  两房建设

6,666,000.00

 

6,666,000.00

 

 

 

2040499

  其他检察支出

1,228,450.60

 

1,228,450.60

 

 

 

208

社会保障和就业支出

500,139.02

500,139.02

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,323,076.72

6,323,076.72

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

466,262.90

466,262.90

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509,391.00

509,391.00

 

 

 

 

21005

医疗保障

509,391.00

509,391.00

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

222,351.00

222,351.00

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

287,040.00

287,040.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:西宁市葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

16,225,936.17 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

17,212,278.65 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

500,139.02

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

509,391.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

393,535.00 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

16,225,936.17 

本年支出合计

77

 

 

18,615,343.67 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

4,052,174.44 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

1,662,766.94 

一、一般公共预算财政拨款

27

4,052,174.44 

基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

项目支出结转和结余

81

 

 

1,662,766.94 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

20,278,110.61 

总计

83

 

 

20,278,110.61 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:xxx

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,615,343.67

7,726,008.17

10,889,335.50

204

公共安全支出

17,212,278.65

6,322,943.15

10,889,335.50

20404

检察

17,212,278.65

6,322,943.15

10,889,335.50

2040401

  行政运行

6,322,943.15

6,322,943.15

 

2040402

  一般行政管理事务

2,904,884.90

 

2,904,884.90

2040405

  公诉和审判监督

90,000.00

 

90,000.00

2040409

  两房建设

6,666,000.00

 

6,666,000.00

2040499

  其他检察支出

1,228,450.60

 

1,228,450.60

208

社会保障和就业支出

500,139.02

500,139.02

 

20805

行政事业单位离退休

466,262.90

466,262.90

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

466,262.90

466,262.90

 

20899

其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

33,876.12

33,876.12

 

210

医疗卫生与计划生育支出

509,391.00

509,391.00

 

21005

医疗保障

509,391.00

509,391.00

 

2100501

  行政单位医疗

222,351.00

222,351.00

 

2100503

  公务员医疗补助

287,040.00

287,040.00

 

221

住房保障支出

393,535.00

393,535.00

 

22102

住房改革支出

393,535.00

393,535.00

 

2210201

  住房公积金

393,535.00

393,535.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:西宁市葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,392,610.27 

302

商品和服务支出

 1,369,660.00

310

其他资本性支出

 640

30101

基本工资

1,033,600.00 

30201

办公费

 216,739.32

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

2,059,396.00 

30202

印刷费

 82,206.00

31002

办公设备购置

 640

30103

奖金

1,105,198.00 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

543,267.12 

30204

手续费

 57.50

31004

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 291.56

31005

大型修缮

 

30107

绩效工资

 

30206

电费

 12,180.39

31006

信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险

 

30207

邮电费

 3,591.00

31007

物资储备

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 264,160.03

31008

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

651,149.15 

30209

物业管理费

 6,200.00

31009

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

963,097.90 

30211

差旅费

 28,539.00

31010

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31011

拆迁补偿

 

30302

退休费

419,362.90 

30213

维修(护)费

12,548.00 

31012

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 18,000.00

31013

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

12,400.00 

30215

会议费

 

31014

产权参股

 

30305

生活补助

 

30216

培训费

 51,339.00

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 12,900.00

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

134,500.00 

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

166,036.00 

30404

其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

 60,900.00

30701

国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

 1,500.00

30707

国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

47,985.00 

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 3,300.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务

 384,487.20

 

 

 

人员经费合计

 6355708.17

公用经费合计

1370300

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:西宁市葡京网址区人民检察院

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

394000 

 

368000 

 

368000 

26000 

278,878.41 

 

265,978.41 

 

265,978.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分西宁市葡京网址区人民检察院2015年度部门决算情况说明

 

一、关于葡京网址区人民检察院2015年度部门决算收支总体情况说明

2015年,财政共拨入财政资金1622.59万元,比上年同期增加248.44万元,人员经费增加主要归结为人员工资上浮;另一主要增加因素为新增拨款项目款(办案技术用房土地购置费用)。

二、关于2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1622.61万元,其中:财政拨款收入1622.59万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

三、关于2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1861.55万元,其中:基本支出772.61万元,占41.5%;项目支出1088.93万元,占58.5%。

四、关于2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年,财政共拨入财政资金1622.59万元,比上年同期增加248.44万元,人员经费增加主要归结为人员工资上浮;另一主要增加因素为新增拨款项目款(办案技术用房土地购置费用);财政拨款支出共计1861.53万元,比上年同期增加641万元,其中基本支出772.61元,比上年同期增加127.12万元,主要为当年工资调整造成;项目支出1088.93万元,同比增加514.32万元,主要增加因素是我单位新增“办案技术用房土地购置款” 项目款。

五、关于2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1861.53万元,占本年支出合计的99.99%。与2014年相比,财政拨款支出增加641万元,增长52.51%。主要原因是当年工资调增及我单位新增“办案技术用房土地购置款” 项目款。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、公共安全(类)支出1721.22万元,占92.46%,主要用于主要用于单位的日常检察业务开展方面的支出。

2、社会保障和就业(类)支出50.01万元,占2.69%,主要用于开支离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3、医疗卫生(类)支出50.94万元,占2.74%,主要用于医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出39.35万元,占2.11%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年166.28万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1622.59万元,支出决算为1861.53万元,决算大于预算的主要原因为上年结转金额过大造成。

其中2040402一般行政管理事务上年结转200.87万元,支出290.49万元,当年结转166.28万元 ,均为政法转移支付办案经费。

六、关于2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出772.6万元,其中:人员经费635.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费137.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.4万元,其中:公务用车购置及运行费预算36.8万元,公务接待费预算2.6万元。支出决算为27.89万元,完成预算的70.79%,其中:公务用车运行费支出决算为26.6万元,完成预算的72.28%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算49.62%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算26.6万元,占95.37%;公务接待费支出决算1.29万元,占4.63%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出26.6万元。其中:公务用车运行费支出26.6万元,公务用车保有量为16辆。

2、公务接待费支出1.29万元。其中:国内公务接待支出1.29万元,接待5批次,接待50人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.95万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.04万元,公务接待费支出决算数比上年数增加0.99万元,主要原因是:我院作为青海省检察系统司法改革的试点院,各省前来考察、调研人数激增,所以招待费支出金额同比增加。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费支出137.03万元,2014年度机关运行经费支出124.41万元。

(二)政府采购情况。2015年本部门政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,共有车辆16辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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