您现在的位置是:首页>政务公开 > 区人民政府办公室 > 详细内容

2015年度葡京网址区残联部门决算

2015年度

葡京网址区残联

部门决算

目   录

第一部分  葡京网址区残联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  葡京网址区残联2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 葡京网址区残联2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分葡京网址区残联部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、葡京网址区有关残疾人工作的法律法规和方针政策;听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。
6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组
织、协调和服务工作。
7、负责全区残疾证发放管理的日常工作,开展残疾评定,发放和管理残疾人证,开展残疾人能力评估。
8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。
9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。
10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括预算单位1个。其单位年末人数2人,其中在职人员2人、其他人员7人。

支出决算表

公开03表

部门:葡京网址区残联                        金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

360.2

339.5

20.7 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

304.6

283.9

20.7 

 

 

 

20811

残疾人事业

304.4

283.7

20.7 

 

 

 

2081101

行政运行 

54.1

54.1

 

 

 

 

2081102

 一般行政管理事务

32.7

32.7

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

18.5

18.5

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

28.0

28.0

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

5.0

5.0

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

166.0

166.0

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.49

2.49

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.49

2.49

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.06

1.06

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.42

1.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.46

1.46

 

 

 

 

22102

住房保障改革支出

1.46

1.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.46

1.46

 

 

 

 

229

其他支出

51.6

51.6

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

51.6

51.6

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业彩票公益金支出

51.6

51.6

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:葡京网址区残联                      金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

247.4 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

248.5 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

2.3 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

2.14 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

51.6 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

291.7 

本年支出合计

77

 

253.0 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

118.4 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

66.8 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

51.6 

    项目支出结转和结余

81

 

21.3 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

410.2 

总计

83

 

410.2 

 

第二部分 葡京网址区残联2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:葡京网址区总工会                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

292 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

304.6 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2.49 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1.46 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

339.5 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

380 

   本年支出合计

58

 360.2

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

118.4 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

118.4 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

138.2 

 

31

 

      基本支出结转

65

 116.9

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 21.3

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

498.5 

总计

68

 498.5

收入决算表

公开02表

部门:葡京网址区残联                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

380 

291.7 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

331.7 

243.3 

 

 

 

 

 

 20811

残疾人事业 

331.6 

243.3

 

 

 

 

 

 2081101

行政运行 

117.5

29.2

 

 

 

 

 

 2081102

 一般行政管理事务

32.7

32.7

 

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

18.5

18.5

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

28.0

28.0

 

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

5.0

5.0

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

129.8

129.8

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.49

2.49

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.49

2.49

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.06

1.06

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.42

1.42

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.46

1.46

 

 

 

 

 

22102

住房保障改革支出

1.46

1.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.46

1.46

 

 

 

 

 

229

其他支出

44.3

44.3

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

44.3

44.3

 

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

44.3

44.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

葡京网址区残联

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

360.2

339.5

20.7 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

304.6

283.9

20.7 

 

 

 

20811

残疾人事业

304.4

283.7

20.7 

 

 

 

2081101

行政运行 

54.1

54.1

 

 

 

 

2081102

 一般行政管理事务

32.7

32.7

 

 

 

 

2081104

残疾人康复

18.5

18.5

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

28.0

28.0

 

 

 

 

2081106

残疾人体育

5.0

5.0

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

166.0

166.0

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.49

2.49

 

 

 

 

21005

医疗保障

2.49

2.49

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

1.06

1.06

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1.42

1.42

 

 

 

 

221

住房保障支出

1.46

1.46

 

 

 

 

22102

住房保障改革支出

1.46

1.46

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.46

1.46

 

 

 

 

229

其他支出

51.6

51.6

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

51.6

51.6

 

 

 

 

2296006

用于残疾人事业彩票公益金支出

51.6

51.6

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:葡京网址区残联

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

247.4 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

248.5 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

2.3 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

2.14 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

51.6 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

291.7 

本年支出合计

77

 

253.0 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

118.4 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

66.8 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

51.6 

    项目支出结转和结余

81

 

21.3 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

410.2 

总计

83

 

410.2 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:葡京网址区残联

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

283.6 

262.9 

 

 208

社会保障和就业支出

279.7 

259.0 

 

 20811

残疾人事业

279.5 

258.8 

 

 2081101

行政运行 

29.2 

29.2 

 

 2081102

 一般行政管理事务

32.7 

32.7 

 

2081104

残疾人康复

18.5

18.5

 

2081105

残疾人就业和扶贫

28.0

28.0

 

2081106

残疾人体育

5.0

5.0

 

2081199

其他残疾人事业支出

166.0

145.3

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.49

2.49

 

21005

医疗保障

2.49

2.49

 

2100501

行政单位医疗

1.06

1.06

 

2100503

公务员医疗补助

1.42

1.42

 

221

住房保障支出

1.46

1.46

 

22102

住房保障改革支出

1.46

1.46

 

2210201

住房公积金

1.46

1.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

公开06表

部门:葡京网址区残联

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

24.54.5 

24.5 

 

301

工资福利支出

24.5 

24.5 

 

30101

基本工资

5.49 

5.49 

 

30102

津贴补贴

12.93 

12.93 

 

30103

奖金

0.68 

0.68 

 

30104

社会保障缴费

0.17 

0.17 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2.71 

2.71 

 

302

商品和服务支出

197.4 

197.4 

 

30201

办公费

31.8 

 

 

30202

印刷费

9.62 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.043 

 

 

30206

电费

0.69 

 

 

30207

邮电费

1.91 

 

 

30208

取暖费

2.39 

 

 

30209

物业管理费

1.98 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

14.2 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.144 

 

 

30217

公务接待费

0.24 

 

0.24 

30218

专用材料费

26.9 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

47.5 

 

 

30226

劳务费

53.08 

 

 

30227

委托业务费

0.96 

 

 

30228

工会经费

1.36 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.77 

 

0.77 

30239

其他交通费用

3.99 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.2 

 

 

303

对个人和家庭的补助

 0.03

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

51.9 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 4.0

 

 

30311

住房公积金

 1.46

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

3.8 

 

 

31003

专用设备购置

5.0 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:XXX

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.01 

 

 

 

0.77 

0.24 

1.01 

 

 

 0.77

 

0.24 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:XXX

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 葡京网址区残联2015年度部门决算情况说明

   

 一、关于葡京网址区残联2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址区残联2015年度收支总决算380万元,比2014年收支总决算增25万元。主要原因是:我会残疾人就业交通补贴。其中:

(一)收入总计380万元。包括:

1、财政拨款收入291.7万元,为省财政当年拨付资金。

(二)支出总计360.2万元。包括:

1、基本支出339.5万元,主要用于人员经费、日常公用经费、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业(类)支出304.6万元,主要用于葡京网址区残联残疾人事业的支出和各项工作支出。

3、医疗卫生(类) 支出2.49万元,主要用于葡京网址区残联医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

4、住房保障支出(类)支出1.46万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、关于残联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。葡京网址区残联2015年度财政拨款支出360.2万元,占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加25万元,主要原因:残疾人就业交通补贴。(二)财政拨款支出决算构成情况。2015年葡京网址区残联财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出304.6万元,占84.6%;住房保障支出(类)支出1.47万元,占0.4%;医疗卫生(类)支出2.5万元,占0.7%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出339.5万元。其中:

1、工资福利支出24.5万元。其中:基本工资5.5万元、津贴补贴12.9万元、奖金0.7万元、社会保障缴费2.7万元、其他工资福利支出2.7万元。

2、对个人和家庭的补助58.5万元。其中:生活补助53万元、奖励金4万元、住房公积金1.5万元、其他0.03万元。

3、商品和服务支出252.2万元。其中:办公费72.8万元、邮电费1.9万元、取暖费2.4万元、公务接待费0.24万元、水费0.04万元、工会经费0.14万元、其他商品和服务支出12.4万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.02万元,其中:因公出国(境)费预算0元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算0.24万元。支出决算为0.24万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车运行费支出决算为0.77万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.24万元,完成预算100%。公务用车运行维护费为0.77万元、支出决算为0.77万元,完成预算的76%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.77万元,占 76%;公务接待费支出决算0.24万元,占24%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关合部属出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出0.77万元,公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0.24万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.24万元,接待2 批次,接待32人次。

 

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2015年度“三公”经费支出决算数与上年决算数减少0.18万元,其中:因公出国(境)支出决算数比上年数减少0万元,公务用车购置及运行维护费支出结算数比上年数减元0.55万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.13万主要原因是:节能、减排、降耗。

 

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 

 

[字体:] [关闭窗口]