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2015年度葡京网址区教育局部门决算

 

 

目录

第一部分葡京网址区教育局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分葡京网址区教育局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分葡京网址区教育局2014年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分葡京网址区教育局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括各级预算单位*个。其中二级预算单位3个(详情见附表)。各级单位年末人数66人,其中在职人员29人,离休人员0人,退休人员37人,其他人员0人。

附表:葡京网址区教育局所属二级预算单位情况表

序号 单位名称
1 葡京网址区招生办
2 葡京网址区人民政府教育督导室
3 葡京网址区教育局教研室
   

第二部分葡京网址区教育局2015年度部门决算表

收入支出决算总表 公开01表 部门:葡京网址区教育局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 一、财政拨款收入 1 14305.59  一、一般公共服务支出 35     其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 36   二、上级补助收入 3   三、国防支出 37   三、事业收入 4   四、公共安全支出 38   四、经营收入 5   五、教育支出 39 10353.88  五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 40   六、其他收入 7 27.65  七、文化体育与传媒支出 41     8   八、社会保障和就业支出 42 386.8    9   九、医疗卫生与计划生育支出 43     10   十、节能环保支出 44     11   十一、城乡社区支出 45     12   十二、农林水支出 46     13   十三、交通运输支出 47     14   十四、资源勘探信息等支出 48     15   十五、商业服务业等支出 49     16   十六、金融支出 50     17   十七、援助其他地区支出 51     18   十八、国土海洋气象等支出 52     19   十九、住房保障支出 53     20   二十、粮油物资储备支出 54     21   二十一、其他支出 55     22   二十二、债务还本支出 56     23   二十三、债务付息支出 57   本年收入合计 24 14333.24  本年支出合计 58  10740.68 用事业基金弥补收支差额 25   结余分配 59   年初结转和结余 26 4829.17  交纳所得税 60   基本支出结转 27   提取职工福利基金 61   项目支出结转和结余 28   转入事业基金 62   经营结余 29   其他 63     30   年末结转和结余 64  8421.72   31   基本支出结转 65     32   项目支出结转和结余 66  8421.72   33   经营结余 67   总计 34 19162.41  总计 68  19162.41 收入决算表 公开02表 部门:教育局 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 14333.24 14305.59              205  14333.24 13946.44 13918.79          27.65   208  386.80 386.80  386.80                                                           
          支出决算表        
                  公开03表
部门:教育局             金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10740.68  789.53         
 205  教育支出 10353.88  402.73  9951.15       
 208 社会保障和就业支出 386.80  386.80         
               
               
               
               
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:教育局             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   3 栏次   10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 14305.59  一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35   10326.23   
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
  8   八、社会保障和就业支出 38   386.80   
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39      
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49      
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51      
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 14305.59  本年支出合计 77   10713.03   
  25     78      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 79      
一、一般公共预算财政拨款 27 4829.17  基本支出结转 80      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 81   8421.72   
  29     82      
总计 30 19134.76  总计 83   19134.76   
一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
部门:教育局     单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 14305.59 761.88 13543.71
205 教育支出 13918.78 375.07 13543.71
208 社保保障和就业支出 386.80 386.80  
         
         
         
         
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
        公开06表
部门:教育局     单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 761.88 718 43.88
301 工资福利支出 311.43 309.75  
30101 基本工资 78.99 78.99  
30102 津贴补贴 133.67 133.67  
30103 奖金 4.53 4.53  
30104 社会保障缴费 39.99 38.31  
30106 伙食补助费      
30107 绩效工资      
30199 其他工资福利支出 54.25 54.25  
302 商品和服务支出 43.88   43.88
30201 办公费 1.43   1.43
30202 印刷费 0.97   0.97
30203 咨询费      
30204 手续费      
30205 水费      
30206 电费 0.04   0.04
30207 邮电费      
30208 取暖费 11.31   11.31
30209 物业管理费 0.27   0.27
30211 差旅费      
30212 因公出国(境)费用      
30213 维修(护)费 0.01   0.01
30214 租赁费      
30215 会议费      
30216 培训费 0.15   0.15
30217 公务接待费      
30218 专用材料费      
30224 被装购置费      
30225 专用燃料费      
30226 劳务费 1.76   1.76
30227 委托业务费      
30228 工会经费 14.83   14.83
30229 福利费      
30231 公务用车运行维护费 3   3
30239 其他交通费用      
30299 其他商品和服务支出 10.09   10.09
303 对个人和家庭的补助 406.57 406.57  
30301 离休费      
30302 退休费 342.53 342.53  
30303 退职(役)费      
30304 抚恤金 9.52 9.52  
30305 生活补助      
30307 医疗费      
30309 奖励金 33.08 33.08  
30311 住房公积金 21.02 21.02  
30312 提租补贴      
30313 购房补贴      
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.42 0.42  
310 其他资本性支出      
31002 办公设备购置      
31003 专用设备购置      
31007 信息网络及软件购置更新      
31019 其他交通工具购置      
31099 其他资本性支出      
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                    公开07表
部门:教育局             单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.34    6.5    6.5  0.84  7.34    6.5    6.5  0.84 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                  公开08表
部门:教育局           单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               

第三部分葡京网址区教育局2015年度部门决算情况说明

一、关于葡京网址区教育局2015年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址区教育局2015年度收支总决算19162.41万元,比2014年收支总决算增(减)**万元。主要原因是:(说明收支增或减的主要原因)。其中:

(一)收入总计万元。包括:

1、财政拨款收入14305.6万元,为省财政当年拨付资金。

2、上级补助收入**万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入**万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入**万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入**万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入27.65万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额**万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余**万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计10740.68万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出**万元,主要用于xxx及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出**万元,主要包括xxx及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出**万元,主要用于xxx及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出10353.88万元,主要用于教育局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出**万元,主要用于xxx及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出**万元。主要用于xxx及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出386.80万元,主要用于教育局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类)支出**万元,主要用于***医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出**万元,主要用于***能源节约利用等方面的支出。

10、****(类)支出***万元,主要用于**方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出***万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年**万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类)**教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类)其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四)文化体育与传媒(类)新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五)文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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