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葡京网址区科技文体旅游局部门决算

附件

 

 

 

 

2016年度

 

葡京网址区科技文体旅游局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  葡京网址区科技文体旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 葡京网址区科技文体旅游局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)执行科技、文化、体育、旅游工作的法律、法规、规章和政策。拟定科技、文化、体育、旅游发展中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责申报各类科技计划项目。会同有关部门组织科技重大专项、技术引进和技术发展项目的论证和立项工作。负责本地区科学技术评价活动的指导、管理和监督工作。

(三)开展促进产学研结合的相关工作,负责科技成果推广工作,指导科技成果转化工作,强化实用技术的推广应用。指导民营科技企业发展。

(四)拟定发展科普工作规划并组织实施。负责技术市场、科技成果、科技奖励、技术评估和科技统计管理。负责科学技术奖的推荐、申报工作。承担科学技术进步相关工作。负责制定技术培养计划并组织实施。

(五)编制科学技术费、管理科技三项经费配置及科技专项经

费的使用。

(六)负责科技培训、科技交流、科学知识的普及工作。

(七)负责管理文化市场、新闻出版业的文化经营活动。负责文化市场综合执法工作,负责对外文化交流和文化宣传工作。

(八)拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施。负责非物质文化遗产保护和优秀民族民间文化的传承普及工作。负责文物管理和保护工作。

(九)负责全区群众体育发展,推行全民健身计划开展群众性体育活动。负责推动多元化体育服务工作。

(十)负责青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十一)承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业及从业人员的经营和服务行为。监督旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的执行情况;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导旅游应急救援工作。

(十二)负责旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,组织旅游资源的普查、评估、开发、利用、负责旅游统计工作。

(十三)承办区政府交办的其他事项。

(十四)区科学技术协会与区科技文体旅游局合署办公。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个(详情见附表)。各级单位年末人数7人,其中在职人员7人,离休人员0人,退休人员2人,其他人员12人。

  附表:葡京网址区科技文体旅游局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

葡京网址区科技文体旅游局

2

葡京网址区文化馆

 

 

 

 

 

第二部分  葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                        公开01表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                              金额单位:万元

 

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

3

栏    次

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

8279.13

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

三、其他收入

3

45.6 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

549.43

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

641.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

2233.83

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

10.88

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

8.62

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

535.6

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

6.35

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

 

本年支出合计

77

 

 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

21.46

年末财政拨款结转和结余

79

 

4360.47

 

一、一般公共预算财政拨款

27

21.46

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

4360.47

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

 8346.19

总计

83

 

8346.19 

 

 

 

收入决算表

                                                                                                      公开02表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8324.73 

8279.13 

 

 

 

 

45.6

2050202

小学教育

160

160

 

 

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

750

750

 

 

 

 

 

2059999

其他教育支出

2500

2500

 

 

 

 

 

2060102

一般行政管理事务

6

6

 

 

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

290

290

 

 

 

 

 

2060503

科技条件专项

300

300

 

 

 

 

 

2060702

科普活动

25

25

 

 

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

20

20

 

 

 

 

 

2070101

行政运行

93.48

93.48

 

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

61.8

61.8

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

530

530

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

162

162

 

 

 

 

 

2070112

文化市场管理

15

15

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

1222.7

1222.7

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

5

5

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

600

600

 

 

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.3

7.3

 

 

 

 

15

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.47

10.47

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.03

2.03

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.78

1.78

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.81

4.81

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

5

5

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

1000

1000

 

 

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

500

500

 

 

 

 

30.6

2210201

住房公积金

6.35

6.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                                      公开03表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8279.13 

119.33

3866.33

 

 

 

2050202

小学教育

160

 

160

 

 

 

2050299

其他普通教育支出

750

 

389.43

 

 

 

2059999

其他教育支出

2500

 

0

 

 

 

2060102

一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 

2060404

科技成果转化与扩散

290

 

290

 

 

 

2060503

科技条件专项

300

 

300

 

 

 

2060702

科普活动

25

 

25

 

 

 

2060799

其他科学技术普及支出

20

 

20

 

 

 

2070101

行政运行

93.48

93.48

 

 

 

 

2070102

一般行政管理事务

61.8

 

61.8

 

 

 

2070108

文化活动

530

 

530

 

 

 

2070109

群众文化

162

 

162

 

 

 

2070112

文化市场管理

15

 

15

 

 

 

2070199

其他文化支出

1222.7

 

778.7

 

 

 

2070204

文物保护

5

 

5

 

 

 

2070399

其他体育支出

600

 

563.93

 

 

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.3

 

7.3

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.47

10.47

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.03

2.03

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

1.78

1.78

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.81

4.81

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

5

 

5

 

 

 

2160504

旅游宣传

1000

 

0

 

 

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

500

 

530.6

 

 

 

2210201

住房公积金

6.35

6.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开04表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                           金额单位:万元

 

 

    

                      

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

3985.11

119.33

3866.38

 

2050202

小学教育

160

 

160

 

2050299

其他普通教育支出

389.43

 

389.43

 

2059999

其他教育支出

0

 

0

 

2060102

一般行政管理事务

6

 

6

 

2060404

科技成果转化与扩散

290

 

290

 

2060503

科技条件专项

300

 

300

 

2060702

科普活动

25

 

25

 

2060799

其他科学技术普及支出

20

 

20

 

2070101

行政运行

93.48

93.48

 

 

2070102

一般行政管理事务

61.8

 

61.8

 

2070108

文化活动

530

 

530

 

2070109

群众文化

162

 

162

 

2070112

文化市场管理

15

 

15

 

2070199

其他文化支出

778.7

 

778.7

 

2070204

文物保护

5

 

5

 

2070399

其他体育支出

563.93

 

563.93

 

2079999

其他文化体育与传媒支出

7.3

 

7.3

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.47

10.47

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.41

0.41

 

 

2100501

行政单位医疗

2.03

2.03

 

 

2100502

事业单位医疗

1.78

1.78

 

 

2100503

公务员医疗补助

4.81

4.81

 

 

2160502

一般行政管理事务

5

 

5

 

2160504

旅游宣传

0

 

0

 

2160599

其他旅游业管理与服务支出

530.6

 

530.6

 

2210201

住房公积金

6.35

6.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                    公开05表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                          单位:万元

 

 

 

 

 

 

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

 

合计

119.33

69.32

50.01

 

301

工资福利支出

59.47

59.47

 

 

30101

基本工资

25.16

25.16

 

 

30102

津贴补贴

29.95

29.95

 

 

30103

奖金

4.36

4.36

 

 

30104

社会保障缴费

19.5

19.5

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

14.35

 

14.35

 

30201

办公费

8.49

 

8.49

 

30202

印刷费

2.49

 

2.49

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

0.39

 

0.39

 

30208

取暖费

2.73

 

2.73

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

1.43

 

1.43

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

0.03

 

0.03

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

 

30217

公务接待费

 

 

 

 

30218

专用材料费

0.31

 

0.31

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

2.84

 

2.84

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

0.98

 

0.98

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.92

 

1.92

 

30239

其他交通费用

0.4

 

0.4

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

303

对个人和家庭的补助

19.66

 

19.66

 

30301

离休费

 

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30309

奖励金

18.71

 

18.71

 

30311

住房公积金

6.35

 

6.35

 

30312

提租补贴

 

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.96

 

0.96

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                  公开06表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                          单位:万元

 

 

2016年度预算数

2016年度决算数

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

8.94

 

 

 

6.13

2.81

6.65

 

 

 

4.1

2.55

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                     公开07表

部门:葡京网址区科技文体旅游局                                                                         单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算情况说明

   

 一、关于葡京网址区科技文体旅游局2016年度部门决算收支情况总体说明

葡京网址区科技文体旅游局2016年度收支总决算8279.13万元,比2015年收支总决算增加了5051.33万元。主要原因是:增加了惠民体育建设项目、高原文化产业创意园区项目经费等。其中:

(一)收入总计8279.13万元。包括:

1、财政拨款收入8279.13万元,为区财政当年拨付资金。

2、上级补助收入45.6万元,为直属上级部门拨付资金。

3、事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的主要事业收入情况)。

4、事业单位经营收入0万元,为事业单位在业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所取得的收入。例如:(请举一个所属事业单位的经营收入情况)。

5、下级单位上缴收入0万元,为所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

6、其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、事业单位取得的资产出租收入和投资收益。

7、用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支差额的资金。

8、上年结转和结余100万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计3866.38万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、外交(类)支出0万元,主要包括葡京网址区科技文体旅游局及所属单位参加国际组织、以及对外交流活动等的支出。

3、公共安全(类)支出0万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。

4、教育(类)支出549.43万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。

5、科学技术(类)支出641.00万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。

6、文化体育与传媒(类)支出1564.12万元。主要用于葡京网址区科技文体旅游局及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

7、社会保障和就业(类)支出10.88万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

8、医疗卫生(类) 支出8.61万元,主要用于葡京网址区科技文体旅游局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

9、节能环保(类)支出0万元,主要用于0*能源节约利用等方面的支出。

10、城乡社区支出(类)支出0万元,主要用于0方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

11、住房保障支出(类)支出6.35万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、商业服务业等(类)支出535.6万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

13、结转下年4345.47万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

关于葡京网址区科技文体旅游局2016年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。葡京网址区科技文体旅游局2016年度财政拨款支出3955.11万元,占本年支出总计的47%。2016年决算数比2015年增加5051.33万元,主要原因:增加了惠民体育建设项目、高原文化产业创意园区项目经费等。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2016年葡京网址区科技文体旅游局财政拨款用于以下方面:教育(类)支出549.43万元,占13.89%,科学技术(类)支出641.00万元,占16.2%;文化体育与传媒(类)支出2233.83万元,占55.71%;社会保障和就业(类)支出10.88万元,占0.28%;医疗卫生(类) 支出8.61万元,占0.22%;住房保障支出(类)支出6.35万元,占0.16%;商业服务业等(类)支出535.6万元,占13.54%;

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出119.33万元。其中:

1、工资福利支出78.96万元。其中:基本工资25.16万元、津贴补贴29.95万元、奖金4.36万元、社会保障缴费19.49万元。

2、对个人和家庭的补助26.01万元。其中:奖励金18.71万元、住房公积金6.35万元、其他对个人和家庭的补助支出0.95万元。

3、商品和服务支出14.35万元。其中:办公费0.85万元、印刷费2.49万元、邮电费0.39万元、取暖费2.73万元、物业管理费0万元、差旅费1.43万元、维修(护)费0.03万元、专用材料费0.31万元、劳务费2.84万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费1.92万元、其他交通费用0.39万元、其他商品和服务支出0万元。

4、其他资本性支出0*万元。其中:办公设备购置0万元,专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.94万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算6.13万元,公务接待费预算2.81万元。支出决算为6.65万元,完成预算的74.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的 0%;公务用车运行费支出决算为4.1万元,完成预算的66.88%;公务接待费支出决算为2.55万元,完成预算90.75%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.1万元,占62.6%;公务接待费支出决算2.55万元,占37.4%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。

2、公务用车购置及运行费支出4.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出4.1万元,公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出2.55万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出2.55万元,接待30批次,264人次。

(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少2.29万元,其中:因公出国(境)支出决算数与上年持平,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少2.03万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.26万元。

四、2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0 万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

商业服务业等(类)支出0万元,占0%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指0机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) 0教育(款)

1、教育:指所属0学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)“三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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